|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
Faktúra |
40249/23
|
Členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Asociácia stredných škôl |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
40243/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40244/23
|
D-rent paušál
|
172,80 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
17.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
40245/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
23.10.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40246/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40247/23
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40248/23
|
Stočné
|
269,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40250/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
40241/23
|
Faktúra za plyn 10/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40251/23
|
Služby virtuálnej knižnice 10/23
|
18,84 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
40252/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Change Computer s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
40253/23
|
Opravná faktúra
|
-95,15 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
40254/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
68,50 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
20.04.2017 |
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
Faktúra |
40255/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
85,14 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
40256/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
108,46 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
40242/23
|
Faktúra za plyn 10/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40240/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 09/23
|
2 467,44 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
40258/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 10/23
|
17,08 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |